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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1228026
Data de emissão 28/12/2022
Valor 2.827,40
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***968343**
Dados do Credor
Nome do Credor ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
CPF/CNPJ ***467230001**
Endereço R ANTONIO GREGORIO VERAS, 11166, SANTO ANTONIO, CEP:64032050
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa EDUCACAO NOTA 10
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
29/12/2022 9 2.827,40 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
29/12/2022 2.827,40