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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1228006
Data de emissão 28/12/2022
Valor 1.212,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***384418**
Dados do Credor
Nome do Credor JARDEL SOARES LIMA
CPF/CNPJ ***057653**
Endereço AV MARCELO CASTRO, 0, CENTRO, CEP:64782000
Cidade JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa HOSPITAL MUNICIPAL MAE MARIA
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa JUREMA POR MAIS SAUDE
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Outros Recursos Vinculados à Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO AS FERIAS DE FUNCIONARIO GERCILIO COELHO SOARES.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
29/12/2022 9 1.212,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
29/12/2022 1.212,00