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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1220013
Data de emissão 20/12/2022
Valor 1.867,62
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***966518**
Dados do Credor
Nome do Credor GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME
CPF/CNPJ ***022050002**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCA
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa GESTAO E GOVERNANCA COM TRANSPARENCIA
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETROLEO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DE JUREMA-PI.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
21/12/2022 9 1.867,62 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
23/12/2022 1.867,62