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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1219002
Data de emissão 19/12/2022
Valor 600,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***384418**
Dados do Credor
Nome do Credor ATENAGORA TAVARES DA SILVA
CPF/CNPJ ***332718**
Endereço JUREMA, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa HOSPITAL MUNICIPAL MAE MARIA
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa JUREMA POR MAIS SAUDE
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIA DE VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA ATE TERESINA-PI, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL GETULIO VARGAS. NO PERIODO DE 20 A 22 12 2022.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
19/12/2022 9 600,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
19/12/2022 600,00