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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1212011
Data de emissão 12/12/2022
Valor 1.291,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***966518**
Dados do Credor
Nome do Credor A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICAME
CPF/CNPJ ***202700001**
Endereço RUA FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO, 252, CENTRO, CEP:
Cidade SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCA
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa GESTAO E GOVERNANCA COM TRANSPARENCIA
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA(REFIL TINTA EPSON, MOUSE, TECLADO, CART. DE TONER E KIT FOTOCONDUTOR), DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
14/12/2022 9 1.291,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
Nenhum pagamento encontrada!