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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1212008
Data de emissão 12/12/2022
Valor 553,20
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***968343**
Dados do Credor
Nome do Credor A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICAME
CPF/CNPJ ***202700001**
Endereço RUA FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO, 252, CENTRO, CEP:
Cidade SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa EDUCACAO NOTA 10
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência do Salário-educação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EM IMPRESSORA BROTHER E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER KYOCERA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
14/12/2022 9 553,20 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
21/12/2022 553,20