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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 223007
Data de emissão 23/02/2022
Valor 3.783,13
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***966518**
Dados do Credor
Nome do Credor COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
CPF/CNPJ ***998570001**
Endereço SGAN QUADRA 601 CONJUNTO I, 0, ASA NORTE, CEP:70310500
Cidade BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCA
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa GESTAO E GOVERNANCA COM TRANSPARENCIA
Elemento de despesa Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa RESTITUICOES
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO DE NR. 878527-2018, JUNTO A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SAO FRANCISCO.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
23/02/2022 9 3.783,13 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
23/02/2022 3.783,13