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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1013001
Data de emissão 13/10/2021
Valor 400,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***184591**
Dados do Credor
Nome do Credor ATENAGORA TAVARES DA SILVA
CPF/CNPJ ***332718**
Endereço JUREMA, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa HOSPITAL MUNICIPAL MAE MARIA
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa JUREMA POR MAIS SAUDE
Elemento de despesa Diárias - Civil
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Outros Recursos Vinculados à Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS PARA MOTORISTA ATE TERESINA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA ATENCAO EM SERVICO ESPECIALIZADO. NO PERIODO DE 13 A 14 10 2021.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
13/10/2021 9 400,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
13/10/2021 400,00