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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 228006
Data de emissão 28/02/2024
Valor 10.000,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador ***384418**
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço RUA PAULO RIBEIRO SOARES, 0, CENTRO, CEP:
Cidade JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa HOSPITAL MUNICIPAL MAE MARIA
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa JUREMA POR MAIS SAUDE
Elemento de despesa Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ENFERMEIROS CONTRATADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MAE MARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
29/02/2024 9 10.000,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
29/02/2024 3.111,46
29/02/2024 2.296,18